لینک ها

گردآوری لینکهای مفید

لینک ها

گردآوری لینکهای مفید

لینک دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی

دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی

جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی 24اسلاید •تعریف علوم بر حسب موضوع یا غایت   •نقش توجه به غایت در تعریف  و طبقه بندی علوم اجتماعی   •حسابرسی داخلی  ؛ به مثابه علمی که بر اساس غایت خود تعریف می شود   •حسابرسی داخلی ؛ شاخه ای از علوم اجتماعی که با مباحث رفتاری پیوند محکمی دارد •   موفقیت و کارآمدی حسابرسی داخلی بدون توجه به جنبه های رفتاری آن  اگر غیر ممکن نباشد، بعید است   §تعریف حسابرسی داخلی و جایگاه سازمانی آن § §رویکرد سازمان در زمان اجرای عملیات حسابرسی داخلی § §رویکرد سازمان به گزارشهای حسابرسی داخلی ...
دانلود پاورپوینت جامع وکامل درباره جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی,پاورپوینت پیرامون جنبه های رفتاری حسابرسی داخلی,جنبه های رفتاری حسابرسی د برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی

پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی

پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی   18اسلاید چکیده محتوای فایل: کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی کسب اطمینان  معقول از:   •قابلیت اعتماد نسبت به گزارشهای مالی و رعایت استانداردهای حسابداری • •نگهداری حسابها در سطح معقولی از جزییات و انعکاس دقیق و منصفانه رویداد ها • •ثبت رویدادها طبق استانداردهای حسابداری ودریافت و پرداختها طبق مصوبات هیات مدیره • •پیش گیری ویا کشف تحصیل،استفاده وواگذاری داراییها، بدون تصویب هیات مدیره   ادعاها در صورتهای مالی Assertion وجود و تحقق مالکیت و حقوق کامل بودن ارزشیابی افشا     احتمال تحریف با اهمیت Risk of Material Misstatement(RMM) RMM = IR*CR :(IR)ریسک ذاتی با فرض عدم وجود   احتمال تحریف در یک حساب کنترلهای داخلی :(CR)ریسک کنترل احتمال این که کنترلهای داخلی نتواند تحریفی را کشف واصلاح کند یا از ایجاد آن پیش گیری کند   کم 25%، متوسط 50% ،زیاد 75% ، خیلی زیاد 100% برای جلوگیری از ایجاد تحریف با اهمیت در صورتهای مالیاز کجا شروع کنیم؟&n ...
پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی,پاورپوینت درباره کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی

پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی

پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی 32اسلاید چکیده محتوای فایل: حسابداری مدیریت فصل یازدهم : ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی سیستم کنترل مدیریت در مقابل سیستم کنترل عملیات سیستم کنترل مدیریت  ابزاری برای جمع آوری و استفاده از اطلاعات به منظور ایجاد هماهنگی تصمیمات برنامه ریزی و کنترلی در کل سازمان می باشد. سیستم مزبور رهنمودی برای رفتار مدیریت و کارکنان فراهم می آورد. بسیاری از شرکت ها برای طراحی سیستم کنترل مدیریت از مفهوم کارت ارزیابی متوازن بهره می گیرند . شاخص های مورد استفاده در کارت ارزیابی متوازن، معیارهای ارزیابی عملکرد مناسبی را در اختیار می گذارند. نکته با اهمیتی که باید به آن توجه داشت، این است که ارزیابی عملکرد در سطوح مختلفی همچون مدیریت ارشد، مدیرت میانی و سطح عملیاتی کارکنان تولید و فروش، صورت می پذیرد.   سیستم کنترل مدیریت :  درباره ارزیابی مدیران میانی سازمان، توسط مدیران رده بالای سازمانی، بحث می کند. سیستم کنترل عملیات:  مرتبط با ارزیابی کارکنان در سطح عملیاتی توسط مدیران رده میانی می باشد.     ...
پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی,پاورپوینت قیمت گذاری انتقالات داخلی,پاورپوینت ارزیابی عملکرد برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک دانلودمنشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه

دانلودمنشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه

 دانلودمنشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه  فرمتdoc               4صفحه چکیده محتوای فایل:  منشور فعالیت حسابرسی داخل  شرکت سهامی عام نمونه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران   در اجرای ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت نمونه (سهامی عام) در تاریخ 23/11/1391 شامل 10 ماده و 5 تبصره به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست. ماموریت و دامنه عملیات ماموریت واحد حسابرسی داخلی، ارایه خدمات اطمینان‌دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه، به منظور ارزش‌افزایی و بهبود عملیات شرکت می‌باشد. حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک می‌کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نموده و بهبود بخشد. دامنه عملیات واحد حسابرسی د ...
دانلودمنشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی

پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی

پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی     15اسلاید شرایط نوین کسب و کار تاثیرگذار بر کارکرد حسابرسی داخلی تغییر در دیدگاههای سهامداران اهمیت ارزش‌آفرینی برای همه ذینفع‌ه نقش نهادهای قانونگذار/ استانداردگذار اهمیت یابی داراییهای نامشهود اهمیت یابی تکنولو‍‍ژی /تجارت الکترونیک مسئولیت‌های اجتماعی/ اخلاق سازمانی افزایش ریسک بنگاه / مدیریت ریسک     حاصل تحقیقات IIA ژوئن 2009 نظرات بیش از 1600 نفر مدیران حسابرسی داخلی (CAE) از 57 کشور: ریسک عملیاتی می‌تواند حیات بنگاههای اقتصادی را به مخاطره اندازد حسابرسان داخلی می‌توانستند با شناسایی و کمک به مدیریت ریسک آثار بحران راکاهش دهند بر اساس تجارب حاصله بیشترین تمرکز حسابرسان داخلی بر پیشگیری و پوشش ریسک قرار گرفته است  برخی مقوله‌های خاص تاثیرگذار 1- اهمیت‌یابی حاکمیت سازمانی 2- کمیته حسابرسی Audit Committee 3- قانون Sarbanes - Oxley 4- مدل کنترل یکپارچه (COSO) 5- تغییر در مدل گزارشگری 6- استانداردهای بین& ...
پاورپوینت تاثیر کسب و کار جدید بر حسابرسی داخلی,پاورپوینت حسابرسی داخلی,پاورپوینت کسب و کار برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک پاورپوینت عوارض بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری

پاورپوینت عوارض بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری

پاورپوینت عوارض بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری     34اسلاید عوارض بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری: در پایان درس از دانشجو انتظار می رود قادر باشد:   دیابت/ تاثیر آ ن روی حاملگی و تاثیر حاملگی بر روی دیابت را توضیح دهد.و مراقبتهای پرستاری بر بالین بیمار انجام دهد.   بیماریهای قلبی عروقی را تعریف نماید تقسیم بندی بالینی بیماریهای قلبی را لیست نماید. nعلائم / عوارض/ روشهای تشخیصی را توضیح دهد.   اختلالات غدد داخلی را نام ببرد علائم /درمان ومراقبتهای پرستاری آن را شرح دهد.     ...
پاورپوینت عوارض بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری,پاورپوینت جراحی در بارداری برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها(وجوه نقد)

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها(وجوه نقد)

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها(وجوه نقد) فرموله شدن نشریه150سازمان حسابرسی درخصوص حسابرسی داخلی کنترل های داخلی : تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای : ۱-     حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری) ۲-     افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری) ۳-     تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها (کنترل داخلی اداری) ۴-     ارزیابی کارآیی (کنترل داخلی اداری) به طور خلاصه ساختارکنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطم ...
اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی,اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات فروش و درآمدها ودریافتها برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها    فرموله شدن نشریه150سازمان حسابرسی درخصوص حسابرسی داخلی   کنترل های داخلی : تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای : ۱-     حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری) ۲-     افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری) ۳-     تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها (کنترل داخلی اداری) ۴-     ارزیابی کارآیی (کنترل داخلی اداری) به طور خلاصه ساختارکنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا ...
اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی,اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013

دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013

دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013 شامل 1132ردیف   نرم افزار اکسل و حسابداری :   نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید. نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی ...
اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی,دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013 برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...

لینک دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها

دانلود فایل اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها    فرموله شدن نشریه150سازمان حسابرسی درخصوص حسابرسی داخلی   کنترل های داخلی : تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای : ۱-     حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری) ۲-     افزایش دقت وقابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری) ۳-     تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها (کنترل داخلی اداری) ۴-     ارزیابی کارآیی (کنترل داخلی اداری) به طور خلاصه ساختارکنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا ...
اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی,اکسل برنامه آزمون کنترلهای داخلی چرخه عملیات هزینه ها پرداختها وخریدها برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید لینک سایت فروشنده فایل


ادامه مطلب ...